Faktúra č. 0000030429

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030429
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačoviny EQAVET
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 175,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030775
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030775 Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb pre projekt EQAVET:Názov a popis tlačoviny Množstvo Druh a kvalita papi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00158551 175,00 € 10.05.2023 31.05.2023 12.05.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030775 Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb pre projekt EQAVET:Názov a popis tlačoviny Množstvo Druh a kvalita papi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00158551 175,00 € 10.05.2023 31.05.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030775 Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb pre projekt EQAVET:Názov a popis tlačoviny Množstvo Druh a kvalita papi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00158551 175,00 € 10.05.2023 31.05.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030775 Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb pre projekt EQAVET:Názov a popis tlačoviny Množstvo Druh a kvalita papi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00158551 175,00 € 10.05.2023 31.05.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000033784 občerst. MVCF a MT 2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 2 048,50 € 20.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
Tlačiť