Faktúra č. 0000030376

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030376
  • Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava SOČ 20
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 176,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030759
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030759 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 176,00 € 17.04.2023 26.04.2023 19.04.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030759 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 176,00 € 17.04.2023 26.04.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030759 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 176,00 € 17.04.2023 26.04.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030759 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 176,00 € 17.04.2023 26.04.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031509 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 7 295,00 € 07.05.2019 28.05.2019 19.06.2019 Faktúra
Tlačiť