Faktúra č. 0000030319

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030319
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily 2 3/2023
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 100,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030728
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030728 mobily 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 200,00 € 09.01.2023 29.12.2023 16.01.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030728 mobily 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 200,00 € 09.01.2023 29.12.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031345 DOXX Stravné lístky 05/18 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 9 796,16 € 11.06.2018 20.06.2018 27.06.2018 Faktúra
Tlačiť