Faktúra č. 0000030015
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Tatárová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030015
- Popis fakturovaného plnenia: Preplatenie kalendárov2ks
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 11,90 €
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000032475 | viera tour | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Jednorázový dodávateľ | 1 200,00 € | 31.07.2014 | 11.08.2014 | 09.12.2014 | Faktúra |