Faktúra č. 0000030563

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030563
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 2 09/2022
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 122,66 €
  • Identifikácia zmluvy: 1310
  • Identifikácia objednávky: 0000030634
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 17.01.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030165 stravné lístky 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 577,93 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
Tlačiť