Faktúra č. 0000030433

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030433
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 07/2022
  • Dátum doručenia: 09.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 420,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030634
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 17.01.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000033939 občerstvenie a obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotel Národný dom, s.r.o. 36018384 920,00 € 27.11.2019 04.12.2019 09.12.2019 Faktúra
Tlačiť