Faktúra č. 0000030384

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Andrea Ondová
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030384
  • Popis fakturovaného plnenia: CP 91 Ondová
  • Dátum doručenia: 15.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 88,18 €
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031931 servis a oprava vozidla Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 1 164,96 € 17.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
Tlačiť