Faktúra č. 0000030274

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030274
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 04/2022
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 5 481,49 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030662
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030662 stravné 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 478,20 € 05.05.2022 13.05.2022 10.05.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030662 stravné 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 478,20 € 05.05.2022 13.05.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031559 prenájom motorového vozid Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EUROCOVER Slovakia s.r.o. 35895331 240,00 € 10.12.2017 15.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000031560 prenájom motorového vozid Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EUROCOVER Slovakia s.r.o. 35895331 240,00 € 10.12.2017 15.12.2017 21.12.2017 Faktúra
Tlačiť