Faktúra č. 0000031017

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031017
  • Popis fakturovaného plnenia: IKT vybavenie
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 47,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030629
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030629 STELL SHO 1004B: 2 ksEPSON EB-FH52 (V11H978040): 1 ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 766,98 € 13.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030629 STELL SHO 1004B: 2 ksEPSON EB-FH52 (V11H978040): 1 ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 766,98 € 13.12.2021 31.12.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť