Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
249100028 doplatok úraz.poist.osôb-KIA XCEED Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 13,86 € 26.02.2026 07.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100024 strážna služba za 01/26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 FENIX Security s.r.o. 46749896 5 990,10 € 25.02.2026 03.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100027 školenie-konsol.účt.závierka Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 119,00 € 25.02.2026 03.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100026 poštové služby za 01/26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta, a.s. 36631124 219,50 € 25.02.2026 04.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100025 školenie-odmeňovanie škol.zam.2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 25.02.2026 05.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100020 STK+EK+servis AUDI Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LMcar, s. r. o. 46007342 654,50 € 24.02.2026 05.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100022 PHM+umývanie za 01/26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SLOVNAFT, a.s. 31322832 142,23 € 24.02.2026 05.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100023 služby pevnej linky za 02/26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 531,11 € 24.02.2026 05.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100021 mobilný hlas za 01/2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 164,06 € 24.02.2026 06.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100014 školenie financ.reg.školstva 2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273 42,00 € 23.02.2026 03.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100016 prev.náklady za prenájom zasadačky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MV SR, Centrum podpory Trenčín 00151866 75,00 € 23.02.2026 03.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100017 nájomné za prenájom zasadačky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MV SR, Centrum podpory Trenčín 00151866 1,00 € 23.02.2026 03.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100018 prev.náklady za prenájom zasadačky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MV SR, Centrum podpory Trenčín 00151866 75,00 € 23.02.2026 03.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100019 nájomné za prenájom zasadačky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MV SR, Centrum podpory Trenčín 00151866 1,00 € 23.02.2026 03.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100015 vyúčtovanie prev.nákladov za II.polrok 2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 1 403,82 € 23.02.2026 04.03.2026 Mgr. Martin Kríž GŠR / generálny riaditeľ Faktúra
249100011 vyúčt. el. energie RC za 01/26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 239,73 € 20.02.2026 25.02.2026 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100012 vodné RC 23.12.25-02.02.26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 48,06 € 20.02.2026 03.03.2026 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100013 záloha za užívanie nebyt.priestorov za 1.polrok 26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 9 700,00 € 19.02.2026 03.03.2026 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100010 mobilné služby za 01/2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,30 € 05.02.2026 17.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
249100009 BOZP a OPP za 01/2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 86,10 € 05.02.2026 17.02.2026 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100007 servis zásobníkov plynu za rok 2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 P R O B U G A S a. s. 47695421 20,29 € 30.01.2026 04.02.2026 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100008 servis výpoč.techniky za 1.Q 2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Alžbeta Albrechtová 46059130 1 107,00 € 30.01.2026 08.02.2026 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100004 365 dňové dialničné známky - AUDI+TOYOTA Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 180,00 € 27.01.2026 02.02.2026 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100005 služby pevnej linky za 01/26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 531,11 € 27.01.2026 02.02.2026 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100006 systémová a používateľská podpora na rok 2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Nuaktiv a. s. 35722533 1 599,00 € 27.01.2026 02.02.2026 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100003 offline školenie RZD za rok 2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 20.01.2026 27.01.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
249100002 záloha za el. energiu RC za 01/26 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 378,00 € 13.01.2026 18.01.2026 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
249100001 výkon zodpovednej osoby za rok 2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Samospráva na Kľúč B, s. r. o. 56649002 561,60 € 12.01.2026 18.01.2026 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra