0000600061 |
školenie online |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
70,00 € |
07.06.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600060 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,54 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600066 |
231178253, 231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600064 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
585,93 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600058 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.06.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600059 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600057 |
Odvoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
28.05.2024 |
|
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600056 |
STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
STK - Trenčín |
36305464 |
|
90,00 € |
27.05.2024 |
|
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600055 |
vzdelávacie služby-seminá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
21.05.2024 |
|
04.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600054 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
154,40 € |
10.05.2024 |
|
17.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600052 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
424,91 € |
03.05.2024 |
|
03.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600051 |
231178253,231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,52 € |
03.05.2024 |
|
31.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600049 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,26 € |
02.05.2024 |
|
31.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600047 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.05.2024 |
|
15.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600048 |
002/2024 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2024 |
|
14.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600045 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
45,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600046 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600044 |
USCUM |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
24.04.2024 |
|
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600039 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT TRADE s.r.o. |
47489316 |
|
54,39 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600040 |
znalecký posudok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Avocare s.r.o. |
47592028 |
|
150,00 € |
17.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600036 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
RVC Rovinka |
31103031 |
|
40,00 € |
12.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600038 |
servisná výmena |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
99,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600053 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,70 € |
10.04.2024 |
|
21.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600037 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,85 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600043 |
016/2023,017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,87 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600041 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
166,80 € |
02.04.2024 |
|
02.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600034 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600035 |
Zmluva002/2024 BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600029 |
Poličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
292,80 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600033 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,60 € |
08.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |