Faktúra č. 249100214

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 249100214
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup zobr.valcov, fix.jednotky HP, súpravy HP
  • Dátum doručenia: 29.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 3 301,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000130869
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000130869 spotrebný materiál HP M880 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 3 301,32 € 02.12.2025 02.12.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť