Faktúra č. 249100179

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 249100179
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre, diáre 2026
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 173,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000131721
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000131721 kalendáre, diáre 2026 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Andrea Móderová - UNIPAP 46472738 173,33 € 03.12.2025 03.12.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť