Faktúra č. 249100084

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 249100084
  • Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty za 05/2025
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 356,56 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia zmluvy: 2022000047
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť