Faktúra č. 249100073

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 249100073
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarní
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 421,89 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000090303
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000090303 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 421,89 € 14.05.2025 14.05.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť