Faktúra č. 0000600039

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600039
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby Slovenskej pošty
  • Dátum doručenia: 10.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 62,35 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600039
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600039 Služby Slovenskej pošty Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 62,35 € 10.06.2022 18.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000600039 Služby Slovenskej pošty Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 62,35 € 10.06.2022 31.05.2022 10.06.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť