Alza.sk s.r.o.


Informácie
  • Názov: Alza.sk s.r.o.
  • IČO: 36562939
  • Adresa: Sliačská 1D, 831 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700058 Čistiace prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 109,34 € 13.03.2024 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700121 Čistiace prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 109,34 € 13.03.2024 01.03.2024 26.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700031 Reprezentačné výdavky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 76,62 € 15.02.2024 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700114 Nákup 5kg kávy pre návštevy sekretariátu riaditeľky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 76,62 € 14.02.2024 01.02.2024 16.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700405 Vybavenie kancelárií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 618,47 € 27.12.2023 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700107 Nákup vybavenia kancelárií a elektrospotrebičov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 618,47 € 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700375 Spotrebný a hyg.materiál Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 194,52 € 06.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700101 Nákup spotrebného a hygienického materiálu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 194,52 € 06.12.2023 01.12.2023 13.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700348 Počítače Lenovo Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 920,49 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700349 PC tablet, myš, switch Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 577,74 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700092 Nákup notebooku, bezdrôtovej myši, počítačov, switchu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 3 498,23 € 20.11.2023 20.11.2023 29.11.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700298 Nákup autopotrieb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 397,80 € 16.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700306 Nákup vybavenia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 527,17 € 19.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700316 Mobilné telefony Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 4 063,70 € 29.12.2022 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0000700317 Mobilné telefony Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 189,00 € 29.12.2022 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0000700315 Nákup elektro a šálky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 141,70 € 29.12.2022 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0000700050 Nákup mobilných telefonov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 4 252,70 € 27.12.2022 31.12.2022 30.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700051 Nákup elektrospotrebičov a batérií pre potreby RUŠS v Trnave. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 141,70 € 27.12.2022 30.12.2022 30.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700296 Spotrebný materiál Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 57,70 € 14.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
0000700264 Nákup elektroniky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 204,70 € 07.12.2022 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
1 2 »