Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700384 SPP 11/2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 437,00 € 01.11.2024 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000700413 Súťaže Katedra Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás 54187524 7 000,00 € 01.11.2024 05.12.2024 16.12.2024 Faktúra
0000700404 Orange Trstín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Orange Slovensko, a.s. 35697270 6,61 € 31.10.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000700403 OK Cezpoľný beh Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 2 004,32 € 29.10.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000700394 Majstrovstvá okresu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 1 099,51 € 24.10.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000700395 Majstrovstvá okresu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 1 000,64 € 23.10.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000700405 OK Futsalu žiakov ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 314,84 € 18.10.2024 28.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000700482 Poistenie Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 952,37 € 17.10.2024 31.12.2024 22.01.2025 Faktúra
0000700381 Nákup multifunkčných zar. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SOVA SK 50661418 17 736,00 € 16.10.2024 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700382 Majstrovstvá okresu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 949,79 € 15.10.2024 06.11.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700378 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 11.10.2024 25.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700386 Cezpoľný beh žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 2 404,72 € 10.10.2024 12.11.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700379 Pošta september 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 425,90 € 09.10.2024 06.11.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700380 OK cezpoľného behu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 292,72 € 08.10.2024 22.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700383 Cezpoľný beh žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 648,98 € 07.10.2024 12.11.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700372 ZSE nedoplatok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZSE Energia, a.s. 36677281 112,99 € 04.10.2024 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700371 SWAN Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 03.10.2024 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700369 PHM 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 155,37 € 02.10.2024 08.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700373 Apis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 02.10.2024 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700370 O2 9/2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 119,20 € 02.10.2024 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700366 ZSE Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZSE Energia, a.s. 36677281 45,00 € 01.10.2024 15.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700367 SPP 10/2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 437,00 € 01.10.2024 15.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700365 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 30.09.2024 15.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700376 TAVOS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 6,66 € 30.09.2024 25.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700375 Objednávka 700139 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum Edit potraviny - priemysel s.r.o. 55117465 76,00 € 30.09.2024 22.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700374 OK súťaže Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Gabčíkovo 36086592 216,50 € 25.09.2024 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700363 Školenie Zákonník práce Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 24.09.2024 04.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700360 SPP 9/2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 437,00 € 19.09.2024 02.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700353 PZP OPEL VIVARO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 206,64 € 17.09.2024 18.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700351 PZP RENAULT Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 151,53 € 17.09.2024 18.09.2024 30.09.2024 Faktúra