0000700448 |
OK v stolnom tenise |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
699,94 € |
21.11.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700425 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
497,54 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700409 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
299,73 € |
20.11.2024 |
|
03.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700432 |
OK Stolného tenisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
295,68 € |
20.11.2024 |
|
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700438 |
OK Olympiáda zo SJ a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
496,34 € |
19.11.2024 |
|
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700407 |
Olympiáda zo SJ a Lit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
487,35 € |
18.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700412 |
OK v bedmintone |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
694,40 € |
18.11.2024 |
|
05.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700401 |
Objednávka 700143 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
91,90 € |
18.11.2024 |
|
02.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700400 |
Objednávka 700144 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
53,40 € |
18.11.2024 |
|
02.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700414 |
OK v stolnom tenise |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
594,36 € |
18.11.2024 |
|
03.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700433 |
OK Stolného tenisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
295,68 € |
18.11.2024 |
|
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700415 |
OK Olympiády zo SJ a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
473,95 € |
18.11.2024 |
|
03.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700399 |
SOVA SK spol. s.r.o. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
866,40 € |
15.11.2024 |
|
02.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700408 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
500,65 € |
15.11.2024 |
|
03.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700402 |
OK Olympiáady zo SJ a lit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
496,36 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700434 |
OK Olympiády zo SJ ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
497,79 € |
14.11.2024 |
|
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700435 |
OK Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
491,82 € |
13.11.2024 |
|
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700424 |
Olympiáda zo SJ a Lit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
499,51 € |
13.11.2024 |
|
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700397 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 813,53 € |
12.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700398 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
452,28 € |
12.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700410 |
Slovenská pošta 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 164,40 € |
11.11.2024 |
|
03.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700392 |
Znalecký posudok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ing. Robert Gombár znalec v odbore stavebníctvo |
40347451 |
|
5 100,00 € |
07.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700393 |
Znalecký posudok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ing. Robert Gombár znalec v odbore stavebníctvo |
40347451 |
|
280,00 € |
07.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700390 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700391 |
ZSE nedoplatok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
122,03 € |
06.11.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700396 |
Apis 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700388 |
ZSE Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,00 € |
04.11.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700406 |
OK Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
354,31 € |
04.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700387 |
O2 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
123,95 € |
03.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700385 |
PHM 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
216,53 € |
02.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |