0000700350 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
704,03 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700340 |
Poštovné október 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
139,70 € |
09.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700338 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 414,75 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700336 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700337 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700332 |
PHM oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
234,83 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700335 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700331 |
Stravné november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
335,33 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700333 |
Príprava na STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
120,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700334 |
STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
300,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700346 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
98,08 € |
30.10.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700345 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
98,08 € |
25.10.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700330 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
23.10.2023 |
|
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700329 |
Odborné školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700328 |
Tonery a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
12.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700324 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700326 |
Poštovné september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
268,80 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700322 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700310 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,39 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700309 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,74 € |
03.10.2023 |
|
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700305 |
Stravné oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
532,93 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700307 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700306 |
PHM september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
224,93 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700327 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
02.10.2023 |
|
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700325 |
Telekom |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
01.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700308 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700304 |
Poštovné august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
506,70 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700302 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
07.09.2023 |
|
21.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700301 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700299 |
Stravné september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
353,29 € |
04.09.2023 |
|
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |