0000700058 |
Čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,34 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700069 |
Basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
240,35 € |
13.03.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700070 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
429,89 € |
13.03.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700087 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
354,19 € |
13.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700218 |
Vybíjaná dievčat |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
422,95 € |
13.03.2024 |
|
16.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Slovenská jazyk a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
307,61 € |
12.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700129 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
396,26 € |
12.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700244 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
399,07 € |
12.03.2024 |
|
30.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700100 |
Francúzsky jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
332,93 € |
11.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700097 |
Španielský jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
217,29 € |
11.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700123 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
510,18 € |
11.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700128 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
306,16 € |
11.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700112 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
186,85 € |
11.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700116 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
289,05 € |
11.03.2024 |
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700146 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
472,19 € |
11.03.2024 |
|
16.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700134 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
241,78 € |
11.03.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700124 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
243,68 € |
11.03.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700141 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
507,19 € |
11.03.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700056 |
Poštovné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 092,50 € |
08.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700054 |
Vybavenie lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
08.03.2024 |
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700041 |
Žiadanky na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4,36 € |
05.03.2024 |
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700042 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.03.2024 |
|
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700040 |
Servis klimatizácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad s.r.o. |
50712721 |
|
459,00 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700053 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700049 |
PHM február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
237,89 € |
02.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700039 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700094 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským |
17050103 |
|
686,40 € |
01.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700219 |
Basketbal OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
527,50 € |
29.02.2024 |
|
04.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700047 |
Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
238,87 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700048 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
380,52 € |
26.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |