0000700016 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
449,59 € |
22.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700013 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
186,83 € |
18.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700014 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
294,70 € |
18.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700006 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
200,00 € |
15.01.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700412 |
Poštovné december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
226,20 € |
10.01.2024 |
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700005 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700003 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,56 € |
04.01.2024 |
|
02.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700004 |
Poistenie Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
827,35 € |
03.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700000 |
Stravné január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
526,94 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700001 |
PZP Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
151,19 € |
02.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700002 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700408 |
PHM December 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
217,07 € |
02.01.2024 |
|
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |