Faktúra č. 248100497

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
  • Názov: SOVA SK spol. s r.o.
  • IČO: 50661418
  • Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava-Ružinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 248100497
  • Popis fakturovaného plnenia: SOVA SK tonery
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 888,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021000105
  • Identifikácia objednávky: 1000135560
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000135560 Nákup tonerov Kyocera Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SOVA SK spol. s r.o. 50661418 888,06 € 16.12.2025 16.12.2025 PaedDr. Marta Gubrická Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť