Faktúra č. 248100439

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
  • Názov: SOVA SK spol. s r.o.
  • IČO: 50661418
  • Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava-Ružinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 248100439
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 425,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021000312
  • Identifikácia objednávky: 1000131096
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000131096 Nákup tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SOVA SK spol. s r.o. 50661418 1 425,57 € 01.12.2025 01.12.2025 PaedDr. Marta Gubrická Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť