Faktúra č. 0000700089
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700089
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné Jún2022
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 701,81 €
- Identifikácia objednávky: 0000700020
- Dátum zverejnenia: 06.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000700020 | Stravné- Jún 2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 736,19 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ing. Edita Antalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
0000700359 | Servis Octavia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 598,32 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000700360 | Servis Superb | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 792,36 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000700358 | Servis Fábia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 225,36 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |