Faktúra č. 0000700031
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava SK
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000700031
- Popis fakturovaného plnenia: PHM
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 237,61 €
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700219 | Servisná prehliadka | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 240,58 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700220 | Servisná prehliadka | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 289,22 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700218 | Servisná prehliadka | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 286,30 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |