Faktúra č. 0000030958

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030958
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 10/2021
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 5 997,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030619
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030619 stravné 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 183,40 € 05.11.2021 15.11.2021 08.11.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030619 stravné 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 183,40 € 05.11.2021 15.11.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť