Faktúra č. 0000030858
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030858
- Popis fakturovaného plnenia: kopírky 09/2021
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 157,44 €
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030391 | autobusová doprava SOČ TN | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. | 36323977 | 972,00 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra |