Faktúra č. 0000030834

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030834
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom EPALE workshop
  • Dátum doručenia: 14.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 150,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030601
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030601 Nájom nebytových priestorov pre potreby workshopov EPALE:1.Termín: 28.9.2021 V travaní 3 hodín Miesto prenájmu: Klaris Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 150,00 € 24.09.2021 28.09.2021 04.10.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030601 Nájom nebytových priestorov pre potreby workshopov EPALE:1.Termín: 28.9.2021 V travaní 3 hodín Miesto prenájmu: Klaris Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 150,00 € 24.09.2021 28.09.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030601 Nájom nebytových priestorov pre potreby workshopov EPALE:1.Termín: 28.9.2021 V travaní 3 hodín Miesto prenájmu: Klaris Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 150,00 € 24.09.2021 28.09.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030601 Nájom nebytových priestorov pre potreby workshopov EPALE:1.Termín: 28.9.2021 V travaní 3 hodín Miesto prenájmu: Klaris Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 150,00 € 24.09.2021 28.09.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030080 vodné,stočné,zrážky 1/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030158 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 05.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030261 vodné,stočné,zrážky 3/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030389 vodné,stočné,zrážky 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030509 vodné,stočné,zrážky 5/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030609 vodné,stočné,zrážky 6/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.07.2024 11.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030698 vodné,stočné,zrážky 7/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.08.2024 06.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030742 vodné,stočné,zrážky 8/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.09.2024 09.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0000030830 vodné,stočné,zrážky 9/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.10.2024 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
0000030956 vodné,stočné,zrážky 10/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 44,86 € 05.11.2024 12.11.2024 14.11.2024 Faktúra
0000031091 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 48,74 € 06.12.2024 11.12.2024 20.12.2024 Faktúra
Tlačiť