Faktúra č. 0000030828

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030828
  • Popis fakturovaného plnenia: ochranné rúška SKILLS
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 360,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030587
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030587 Ochranné rúška v limitovanej edícii SKILLSPopis: Tvarované, dvojvrstvové rúško na tvárMateriál: kvalitná bavlnaVeľkosť r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Škola umeleckého priemyslu 00133132 360,00 € 07.09.2021 16.09.2021 13.09.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030587 Ochranné rúška v limitovanej edícii SKILLSPopis: Tvarované, dvojvrstvové rúško na tvárMateriál: kvalitná bavlnaVeľkosť r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Škola umeleckého priemyslu 00133132 360,00 € 07.09.2021 16.09.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030587 Ochranné rúška v limitovanej edícii SKILLSPopis: Tvarované, dvojvrstvové rúško na tvárMateriál: kvalitná bavlnaVeľkosť r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Škola umeleckého priemyslu 00133132 360,00 € 07.09.2021 16.09.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030587 Ochranné rúška v limitovanej edícii SKILLSPopis: Tvarované, dvojvrstvové rúško na tvárMateriál: kvalitná bavlnaVeľkosť r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Škola umeleckého priemyslu 00133132 360,00 € 07.09.2021 16.09.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030986 tlmočenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 The Bridge, o.z. 42208483 1 200,00 € 07.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030986 tlmočenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 The Bridge, o.z. 42208483 1 200,00 € 07.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
Tlačiť