Faktúra č. 0000030821
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: TAYLLORCOX, s.r.o.
- IČO: 47689137
- Adresa: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030821
- Popis fakturovaného plnenia: školenie Prince2Combo
- Dátum doručenia: 11.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030606
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030606 | školenie Prince2 Combo | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | TAYLLORCOX, s.r.o. | 47689137 | 1 400,00 € | 01.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030606 | školenie Prince2 Combo | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | nepouzivat_zle zadane | NEPOUZIT | 1 400,00 € | 01.10.2021 | 25.10.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030606 | školenie Prince2 Combo | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | nepouzivat_zle zadane | NEPOUZIT | 1 400,00 € | 01.10.2021 | 25.10.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030606 | školenie Prince2 Combo | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | nepouzivat_zle zadane | NEPOUZIT | 1 400,00 € | 01.10.2021 | 25.10.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030962 | občerstvenie MVCF | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 2 965,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | ||||
0000030962 | občerstvenie MVCF | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 2 965,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |