Faktúra č. 0000030818

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030818
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 10/2021
  • Dátum doručenia: 08.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 255,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030540
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030540 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 292,00 € 08.01.2021 31.12.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030540 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 292,00 € 08.01.2021 31.12.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030540 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 292,00 € 08.01.2021 31.12.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030540 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 292,00 € 08.01.2021 31.12.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030879 kancelárska skriňa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ABAmet, s.r.o. 47966947 456,00 € 03.11.2023 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra
0000030879 kancelárska skriňa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ABAmet, s.r.o. 47966947 456,00 € 03.11.2023 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra
Tlačiť