Faktúra č. 0000030694
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrea Ondová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030694
- Popis fakturovaného plnenia: CP Ing. Andrea Ondová
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota s DPH: 19,85 €
- Identifikácia zmluvy: 1142021
- Dátum zverejnenia: 06.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030527 | stravné 08/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 263,76 € | 22.09.2022 | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |