Faktúra č. 0000030662

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030662
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 07/2021
  • Dátum doručenia: 10.08.2021
  • Celková hodnota s DPH: 58,51 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030555
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030555 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 799,00 € 14.04.2021 31.12.2021 19.04.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030555 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 310,48 € 14.04.2021 31.12.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030274 stravné 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 481,49 € 01.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
Tlačiť