Faktúra č. 0000030415
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030415
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 05/2021
- Dátum doručenia: 09.06.2021
- Celková hodnota s DPH: 217,69 €
- Identifikácia objednávky: 0000030555
- Dátum zverejnenia: 15.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030555 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9 799,00 € | 14.04.2021 | 31.12.2021 | 19.04.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030555 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 310,48 € | 14.04.2021 | 31.12.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000033195 | kancelárske potreby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 7 820,00 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |