Faktúra č. 0000030112
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: JurisDat-M.Medlen
- IČO: 11821973
- Adresa: Ondavská 8, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030112
- Popis fakturovaného plnenia: predplatné časopisu ŠKOLA
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota s DPH: 26,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030553
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030553 | Ročné predplatné časopisu ŠKOLA | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 07.04.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030553 | Ročné predplatné časopisu ŠKOLA | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030553 | Ročné predplatné časopisu ŠKOLA | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030553 | Ročné predplatné časopisu ŠKOLA | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000031186 | SOČ záloha Hotelová L. Wi | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotelová akadémia L.Wintera | 00162019 | 12 236,00 € | 02.04.2015 | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
0000032464 | SOČ vyúčtovanie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotelová akadémia L.Wintera | 00162019 | 10 488,18 € | 20.05.2015 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra |