Faktúra č. 0000032117

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000032117
  • Popis fakturovaného plnenia: KT vybavenie
  • Dátum doručenia: 17.12.2020
  • Celková hodnota s DPH: 828,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030535
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030535 1. Toner HP W1106A (106A) black 10ks á=37,00 € bez DPH2. Taška na notebook 20ks á=16,00 € bez DPH Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 828,00 € 11.12.2020 31.12.2020 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030535 1. Toner HP W1106A (106A) black 10ks á=37,00 € bez DPH2. Taška na notebook 20ks á=16,00 € bez DPH Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 828,00 € 11.12.2020 31.12.2020 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030535 1. Toner HP W1106A (106A) black 10ks á=37,00 € bez DPH2. Taška na notebook 20ks á=16,00 € bez DPH Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 828,00 € 11.12.2020 31.12.2020 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť