Faktúra č. 0000030921

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030921
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ polygraf. Folder
  • Dátum doručenia: 30.04.2020
  • Celková hodnota s DPH: 177,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030469
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030469 Objednávame si : 250 ks folder (variant 1), formát A3, 1x lom na A4,šírka chrbta 3mm, 4+4. Jednotková cena : 0,59 EUR b Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 177,00 € 03.04.2020 04.05.2020 09.04.2020 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030469 Objednávame si : 250 ks folder (variant 1), formát A3, 1x lom na A4,šírka chrbta 3mm, 4+4. Jednotková cena : 0,59 EUR b Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 177,00 € 03.04.2020 04.05.2020 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030469 Objednávame si : 250 ks folder (variant 1), formát A3, 1x lom na A4,šírka chrbta 3mm, 4+4. Jednotková cena : 0,59 EUR b Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 177,00 € 03.04.2020 04.05.2020 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030828 stravné 10/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 480,45 € 02.10.2024 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
Tlačiť