Faktúra č. 0000030850

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030850
  • Popis fakturovaného plnenia: Diners karta 03/2020
  • Dátum doručenia: 21.04.2020
  • Celková hodnota s DPH: 674,83 €
  • Identifikácia zmluvy: 2804
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030286 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 420,00 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030393 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 780,00 € 03.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030520 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 840,00 € 06.06.2024 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030629 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 720,00 € 09.07.2024 12.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030731 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 780,00 € 15.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 Faktúra
0000030770 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 600,00 € 10.09.2024 13.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000030845 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 660,00 € 03.10.2024 15.10.2024 25.10.2024 Faktúra
Tlačiť