Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030185 ***preplatenie občerstven Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,55 € 11.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030008 aktualizácia REFERNET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALTERWEB s.r.o. 55570283 600,00 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030008 aktualizácia REFERNET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALTERWEB s.r.o. 55570283 600,00 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030077 BOZP,OPP,PZS 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030005 BOZP,OPP,PZS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030005 BOZP,OPP,PZS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030165 BOZP,OPP,PZS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030283 BOZP,OPP,PZS 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030291 catering ILAV4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 252,00 € 08.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030110 Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030289 CF 2.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 19 306,98 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030082 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030091 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EfVET Central Office 250,00 € 07.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030109 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WorldSkills Europe 12 468,00 € 16.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030027 členský príspevok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PEN Worldwide e.V. 10 000,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030027 členský príspevok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PEN Worldwide e.V. 10 000,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030335 daň z nehnuteľnosti 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 428,44 € 16.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030228 doobjednanie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 279,60 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030102 elektrina 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,79 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030041 elektrina 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,63 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030168 elektrina 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,04 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030308 elektrina 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 65,87 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030022 elektrina 4Q/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 553,31 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030022 elektrina 4Q/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 553,31 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030094 EUROSKILLS 2024 Luxemburg Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WorldSkills Luxembourg 1 595,00 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030123 GDPR 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 21.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030039 GDPR 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030231 GDPR 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »