Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030008 aktualizácia REFERNET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALTERWEB s.r.o. 55570283 600,00 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030008 aktualizácia REFERNET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALTERWEB s.r.o. 55570283 600,00 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030310 vyhotovenie videí Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 3 840,00 € 10.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030025 Technická podpora SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030025 Technická podpora SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030088 technická podpora SCCF 1/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030186 technická podpora SCCF 2/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 11.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030263 technická podpora SCCF 3/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030038 školenie Microsoft Planne Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 edu365 s.r.o. 53666445 390,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030291 catering ILAV4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 252,00 € 08.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030346 licencie ESET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Happystore s.r.o. 52746968 3 160,01 € 17.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030235 stretnutie ambasádorov-ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030313 pracovný obed ILAV4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOFT HOTEL, s.r.o. 51704099 115,10 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030005 BOZP,OPP,PZS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030005 BOZP,OPP,PZS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030077 BOZP,OPP,PZS 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030165 BOZP,OPP,PZS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030283 BOZP,OPP,PZS 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030039 GDPR 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030123 GDPR 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 21.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030231 GDPR 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030358 GDPR 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 22.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030361 školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 294,00 € 23.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030001 nájom 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030001 nájom 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030022 elektrina 4Q/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 553,31 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030022 elektrina 4Q/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 553,31 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030084 nájom 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 02.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030143 nájom 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030265 nájom 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 03.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »