Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030041 elektrina 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,63 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030102 elektrina 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,79 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030168 elektrina 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,04 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030308 elektrina 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 65,87 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030020 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Zjara Jakub PhDr. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030020 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Zjara Jakub PhDr. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030178 študijná mobilita Litva d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Zjara Jakub PhDr. 348,50 € 08.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030303 TPC 20/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Zburin Miroslava Ing. Bc. 147,45 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030094 EUROSKILLS 2024 Luxemburg Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WorldSkills Luxembourg 1 595,00 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030109 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WorldSkills Europe 12 468,00 € 16.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030021 preplatenie notárske osve Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Weiner Zuzana Ing. 75,00 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030021 preplatenie notárske osve Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Weiner Zuzana Ing. 75,00 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030067 TPC 8/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Weiner Zuzana Ing. 158,01 € 30.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030192 TPC 7/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Weiner Zuzana Ing. 145,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030056 TPC 331/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vydrová Mária RNDr. 131,56 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030099 TPC 26/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vydrová Mária RNDr. 91,96 € 08.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030150 TPC 59/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vydrová Mária RNDr. 123,01 € 04.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030035 TPC 12/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 30,38 € 19.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030050 TPC 13/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 25,00 € 26.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030095 TPC 14/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 7,80 € 08.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030112 TPC 40/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 7,80 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030188 TPC 3/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 145,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030221 preplatenie darčekové pou Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 130,00 € 18.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030229 TPC 64/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 93,50 € 20.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030270 TPC 72/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 21,87 € 03.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030266 TPC 70/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 24,99 € 03.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030211 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vince Natália Mgr. 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030141 poháre a trofeje MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 112,08 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030142 poháre a trofeje iné súťa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 151,60 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »