Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030167 ZPC 11/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 2 000,00 € 07.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030385 stravné 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 998,31 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030081 stravné 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 984,50 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030146 stravné 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030260 Stravné 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 852,20 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030094 EUROSKILLS 2024 Luxemburg Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WorldSkills Luxembourg 1 595,00 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030395 autobusová doprava SOČ BA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 560,00 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030242 Strieborný piest prenájom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kia Motors Slovakia, s. r. o. 35876832 1 156,80 € 25.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030392 tonery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 interNETmania SK s.r.o. 50462164 1 150,08 € 03.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030235 stretnutie ambasádorov-ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030396 autobusová doprava SOČ ZA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 104,00 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030244 ZPC 25/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 1 075,50 € 25.03.2024 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030379 autobusová doprava SOČ TT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MIBRO s.r.o. 51781972 1 056,00 € 02.05.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030025 Technická podpora SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030025 Technická podpora SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030088 technická podpora SCCF 1/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030186 technická podpora SCCF 2/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 11.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030263 technická podpora SCCF 3/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030384 technická podpora SCCF 4/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030391 autobusová doprava SOČ TN Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030036 plyn 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 949,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030079 plyn 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 920,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030378 oprava BA580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 917,71 € 02.05.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030213 ZPC 18/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 892,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030156 plyn 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 867,00 € 04.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030290 kopírky 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 853,30 € 08.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030383 autobusová doprava SOČ BB Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LALIKBUS, s.r.o. 54425298 840,00 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030245 ZPC 27/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 825,50 € 25.03.2024 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030205 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Abrmanová Miroslava Mgr. 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »