0000030130 |
TPC 48/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
161,90 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030199 |
TPC 14/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
162,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030317 |
oprava BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
166,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030151 |
TPC 51/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
167,25 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030181 |
ZPC 12/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030182 |
ZPC 13/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030115 |
TPC 27/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
170,61 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030063 |
TPC 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
170,88 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030257 |
TPC 116/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
170,95 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030129 |
TPC 47/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
178,47 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030100 |
TPC 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
179,92 € |
08.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030092 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030145 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030299 |
ZPC 16/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
181,20 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030316 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
181,68 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030103 |
pošta 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
187,60 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030183 |
ZPC 14/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
200,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030220 |
pošta 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
201,20 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030264 |
oprava BA 580 IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
203,65 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030319 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
204,80 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030256 |
nákup IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
209,16 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030312 |
reprezentatívna večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
City Gastro s.r.o. |
46323279 |
|
215,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030083 |
ZPC 4/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
220,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030234 |
TPC 68/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
220,90 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030068 |
TPC 301/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
221,60 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030187 |
zverejnenie pracovnej pon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
225,60 € |
11.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030153 |
ZPC 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
232,17 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030091 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030291 |
catering ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
252,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030298 |
ZPC 17/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
263,04 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |