Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030272 TPC 1/2024/CEOVP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PhDr. Katarína Kováčová 26,40 € 03.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030090 Pevná linka 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030162 pevná linka 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030285 pevná linka 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030227 TPC 62/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 27,90 € 19.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030306 TPC 111/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 28,15 € 09.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030035 TPC 12/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 30,38 € 19.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030337 refundácia CP SIP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162141 31,08 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030082 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030061 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 33,75 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030288 preplatenie kávové kapsul Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garajová Martina 34,95 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030098 TPC 333/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 35,88 € 08.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030342 TPC 114/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 36,98 € 17.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030321 TPC 96/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 37,80 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030329 TPC 93/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 38,90 € 16.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030184 Poistné BA580IU 4-6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 39,45 € 08.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030273 TPC 123/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 40,60 € 03.04.2024 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030121 TPC 35/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RNDr. Ivana Kočanová, PhD. 41,01 € 21.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030031 TPC 64/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,34 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030031 TPC 64/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,34 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030080 vodné,stočné,zrážky 1/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030158 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 05.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030261 vodné,stočné,zrážky 3/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030300 TPC 74/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 46,74 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030117 preplatenie Mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 50,35 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »