Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030207 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kirkov Ivana Mgr. 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030200 TPC 15/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 147,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030206 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gajdošová Andrea Mgr. MBA 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030211 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vince Natália Mgr. 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030217 ZPC 22/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 822,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030214 ZPC 19/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 822,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030213 ZPC 18/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 892,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030216 ZPC 21/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kalmanová Klára Mgr. 822,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030215 ZPC 20/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 822,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030212 ZPC 7/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 348,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030218 prenájom BT800BS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030221 preplatenie darčekové pou Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 130,00 € 18.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030220 pošta 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 201,20 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030219 TPC 92/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Tokarčík Alexander, PhD. 22,72 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030224 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,22 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030226 TPC 61/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 73,68 € 19.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030223 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,23 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030225 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 659,55 € 19.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030227 TPC 62/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 27,90 € 19.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030222 ZPC 9/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Michaela Ďurčeková 12,06 € 19.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030230 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,25 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030234 TPC 68/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 220,90 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030232 TPC 46/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 137,74 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030228 doobjednanie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 279,60 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030235 stretnutie ambasádorov-ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030229 TPC 64/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 93,50 € 20.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030231 GDPR 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030233 TPC 63/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 147,75 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030237 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 9,04 € 21.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030236 ZPC 24/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 659,64 € 21.03.2024 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »