Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030041 elektrina 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,63 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030040 preplatenie parkovné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 17,50 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030039 GDPR 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030038 školenie Microsoft Planne Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 edu365 s.r.o. 53666445 390,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030037 preplatenie tabuľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 55,39 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030036 plyn 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 949,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030035 TPC 12/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 30,38 € 19.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030034 TPC 327/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 11,60 € 18.01.2024 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030033 TPC 326/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 11,60 € 18.01.2024 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030032 TPC 325/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 52,90 € 18.01.2024 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030031 TPC 64/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,34 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030031 TPC 64/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,34 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030030 TPC 52/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 136,44 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030030 TPC 52/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 136,44 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030028 prenájom BT800BS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030028 prenájom BT800BS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030027 členský príspevok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PEN Worldwide e.V. 10 000,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030027 členský príspevok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PEN Worldwide e.V. 10 000,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030025 Technická podpora SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030025 Technická podpora SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030024 TPC 9/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 340,62 € 12.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030024 TPC 9/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 340,62 € 12.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030023 PHM 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 310,43 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030023 PHM 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 310,43 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030022 elektrina 4Q/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 553,31 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030022 elektrina 4Q/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 553,31 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »