Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030090 Pevná linka 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030162 pevná linka 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030285 pevná linka 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030093 PHM 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 126,39 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030023 PHM 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 310,43 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030023 PHM 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 310,43 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030170 phm 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 156,49 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030292 PHM 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 313,09 € 09.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030036 plyn 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 949,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030079 plyn 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 920,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030156 plyn 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 867,00 € 04.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030262 plyn 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 475,00 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030142 poháre a trofeje iné súťa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 151,60 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030141 poháre a trofeje MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 112,08 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030184 Poistné BA580IU 4-6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 39,45 € 08.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030103 pošta 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 187,60 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030220 pošta 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 201,20 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030325 pošta 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 145,40 € 12.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030313 pracovný obed ILAV4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOFT HOTEL, s.r.o. 51704099 115,10 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030357 predplatné TREND Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 News and Media Holding a.s. 47256281 129,00 € 19.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030111 prenájom BT800BS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030028 prenájom BT800BS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030028 prenájom BT800BS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030218 prenájom BT800BS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030309 prenájom BT800BS 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »