Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030335 daň z nehnuteľnosti 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 428,44 € 16.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030104 nájom pozemku 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto 00603317 4 423,09 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030184 Poistné BA580IU 4-6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 39,45 € 08.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030350 SOČ 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 20 500,00 € 18.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030337 refundácia CP SIP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162141 31,08 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030148 SIP 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162094 3 750,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030351 SIP 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162094 3 750,00 € 18.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030338 refundácia CP ZENIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 111,60 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030315 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 18,61 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030340 refundácia CP ZENIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola 00012432 17,80 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030302 TPC 88/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniel Ňarjaš 00000708 13,25 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030083 ZPC 4/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 220,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030189 TPC 4/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 146,65 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030007 preplatenie mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 144,47 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030018 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sakáčová Silvia Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030013 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Holub Ján Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030017 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030015 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Košťálová Diana 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030021 preplatenie notárske osve Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Weiner Zuzana Ing. 75,00 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030031 TPC 64/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,34 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030027 členský príspevok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PEN Worldwide e.V. 10 000,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030019 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030011 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garguláková Zuzana Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030010 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 556,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030020 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Zjara Jakub PhDr. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030014 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hrnčiar Marcel Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030016 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Moravčík Pavol Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030012 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hazuchová Gabriela 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »