0000030316 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
181,68 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030149 |
ZENIT 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola - SOŠ podnikania |
37956108 |
|
11 900,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030241 |
Stolár 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
2 250,00 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030258 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
2 244,00 € |
28.03.2024 |
|
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030397 |
prenájom kinosály EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CINEFIL o.z. |
42240549 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030224 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,22 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030223 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,23 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030225 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
659,55 € |
19.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030141 |
poháre a trofeje MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
112,08 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030140 |
poháre a trofeje JUPOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
43,32 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030142 |
poháre a trofeje iné súťa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
151,60 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030395 |
autobusová doprava SOČ BA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 560,00 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030028 |
prenájom BT800BS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030028 |
prenájom BT800BS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030111 |
prenájom BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030218 |
prenájom BT800BS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030309 |
prenájom BT800BS 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030317 |
oprava BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
166,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030078 |
kopírky 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
761,95 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030290 |
kopírky 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
853,30 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030253 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030312 |
reprezentatívna večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
City Gastro s.r.o. |
46323279 |
|
215,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030357 |
predplatné TREND |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
19.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030089 |
mobily 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,06 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |